Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 19-Μαρ-2010 14:06

    FG Europe: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που διοργανώνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19 Μαρτίου 2010, παρουσίαση του Ομίλου της F.G. EUROPE A.E. Η παρουσίαση έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Παντούση και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων, κ. Ευάγγελο Λιανόπουλο.

    Στην παρουσίαση έγινε εκτενής αναφορά, στην θετική πορεία του Ομίλου το 2009 παρά τις αντίξοες συνθήκες στην αγορά, στην ικανοποιητική κερδοφορία, στη σημαντική μείωση των υποχρεώσεων και στην μεγάλη αύξηση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας.

    Συμπερασματικά για το 2009, αναφέρθηκε ότι:

    Τα καθαρά μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου, παρά την επιβάρυνση των κερδών της μητρικής με το ποσό των Ευρώ 1,38 εκατ., λόγω της επιβολής έκτακτης εισφοράς επί των κερδών της χρήσεως 2008, ανήλθαν το 2009 σε Ευρώ 8,37 εκατ. έναντι Ευρώ 15,25 εκατ. των αντίστοιχων του 2008. Το αποτέλεσμα της χρήσεως παρά τη μείωσή του σε σχέση με το 2008, κρίνεται ιδιαίτερα θετικό, λαμβανομένης υπόψιν της κρίσης η οποία μαστίζει την αγορά.

    Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, (EBITDA), μειωμένα κατά 35,38%, λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας, ανήλθαν το 2009 σε Ευρώ 17,35 εκατ. έναντι Ευρώ 26,85 εκατ. αυτών του 2008. Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 14,24% έναντι 18,57% του αντίστοιχου του 2008, μειωμένος κατά -4,33 μονάδες.

    Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το 2009 σε €121,84 εκατ. έναντι πωλήσεων €144,56 εκατ. του 2008, μειωμένες κατά 15,71%, λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων της καρτοκινητής τηλεφωνίας (οι οποίες απο € 15,33 εκατ. το 2008 μειώθηκαν σε € 4,38 εκατ. το 2009, μείωση 71,73%), αλλά και των πωλήσεων των λευκών συσκευών από τη μητρική εταιρεία.

    Τα έσοδα του Ομίλου από την ενέργεια, σημαντικά αυξημένα κατά 167%, ανήλθαν το 2009 σε € 4,30 εκατ. έναντι € 1,61 εκατ. του 2008.

    Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα αντιπροσωπεύοντας πλέον το 96% των συνολικών πωλήσεων της εισηγμένης. Για το 2009 οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών ανήλθαν σε € 112,84 εκατ. έναντι € 127,17 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2008, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 11%, έναντι ποσοστού μείωσης 22% του α΄εξαμήνου του 2009 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008.

    Οι πωλήσεις των κλιματιστικών το 2009 ανήλθαν σε € 100,03 εκατ. έναντι πωλήσεων € 110,45 εκατ. του 2008, μειωμένες κατά 9,43%.

    Οι εξαγωγές κλιματιστικών το 2009 ανήλθαν συνολικά σε € 39,83 εκατ. έναντι € 43,65 εκατ. του 2008, μειωμένες κατά 8,70%.

    Στην εσωτερική αγορά οι πωλήσεις των κλιματιστικών, ανήλθαν σε € 60,18 εκατ. έναντι € 66,80 εκατ. του 2008, σημειώνοντας μείωση 9,92%.

    Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO και SHARP ανήλθαν σε € 6,05 εκατ. έναντι πωλήσεων € 9,69 εκατ. του 2008, μειωμένες κατά 37,56%

    Οι πωλήσεις των Consumer Electronics (μαύρων συσκευών) της SHARP σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους προσέγγισαν τις αντίστοιχες πωλήσεις του 2008 σημειώνοντας μικρή μείωση σε ποσοστό της τάξεως του 3,66%.

    Επίσης αναφέρθηκαν:

    Η μείωση κατά 48,52% των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας, οι οποίες από € 155,21 εκατ. το 2008, περιορίσθηκαν το 2009 σε 79,90 εκατ. Η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων σε συνδυασμό με την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων, διαμόρφωσε τη σχέση ξένα προς ίδια κεφάλαια της μητρικής, από 4,4 την 31/12/2008 σε 2,2 την 31/12/2009.

    Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες σημαντικά αυξημένες, ανήλθαν την 31/12/2009 σε Ευρώ 34,98 εκατ. έναντι Ευρώ 7,46 εκατ. των αντίστοιχων εισροών του 2008, ως αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο, της μείωσης των αποθεμάτων (κατά Ευρώ 27,32 εκατ., ποσοστό 42,67%) και της μείωσης των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (κατά Ευρώ 16,90 εκατ., ποσοστό 27,23%). Τέλος έγινε εκτενής αναφορά στις δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας μέσω των θυγατρικών της R.F. ENERGY A.E. Αναφέρθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του δεύτερου αιολικού πάρκου στο Κιλκίς ισχύος 10 MW και η έναρξη της λειτουργίας του, καθώς και η έναρξη λειτουργίας του δεύτερου υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό Κερυνίτη, ισχύος 1,015 MW.

    Στο στάδιο της αδειοδότησης επίσης είναι : έντεκα αιολικά πάρκα στη νότιο Εύβοια, ισχύος 387 MW, αιολικό πάρκο ισχύος 25,5 MW στο όρος Παναχαϊκό, υπεράκτιο αιολικό πάρκο στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Λήμνου ισχύος 500 MW καθώς και άλλα αιολικά πάρκα ισχύος 48 MW.

    Για το 2010 οι στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου είναι:

    Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον τομέα του κλιματισμού, στις αγορές που δραστηριοποιείται
    Η περαιτέρω προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων SHARP στην εσωτερική αγορά,
    Η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ