Συνεχης ενημερωση

    Πέμπτη, 06-Αυγ-2009 10:44

    ΟΤΕ: Αποτελέσματα για το β΄ τρίμηνο

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    • Μείωση του κύκλου εργασιών Ομίλου κατά 6,5% σε σχέση με το B’ τρίμηνο 2008. (Μείωση 5,9% σε συγκρίσιμη βάση)
    o Τα έσοδα Ομίλου από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (εξαιρουμένων των πωλήσεων εξοπλισμού), μειώθηκαν κατά 3,3%, επίδοση σημαντικά καλύτερη του ανταγωνισμού σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης
    o Η ανταγωνιστικότητα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδος επηρεάστηκε από ρυθμιστικούς περιορισμούς
    o Το μακροοικονομικό περιβάλλον επηρέασε τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας
    o Αύξηση 1% σε συγκρίσιμη βάση, στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

    • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA* του Ομίλου έφτασε το 34,7%
    o Το περιθώριο EBITDA* δραστηριοτήτων σταθερής τηλεφωνίας επηρεάστηκε από καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης στην Ελλάδα, υψηλότερες προβλέψεις στη Ρουμανία
    o Επιτεύχθηκε υψηλότερο περιθώριο EBITDA στην κινητή τηλεφωνία

    • Τα καθαρά κέρδη Ομίλου επηρεάστηκαν από νέους φόρους στην Ελλάδα

    • Οι χρηματορροές του Ομίλου παραμένουν ισχυρές, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα €4,1 δισ.

    • Ο Όμιλος συνεχίζει να χτίζει τις βάσεις για την μελλοντική του ανάπτυξη μέσω: απόκτησης δυνατότητας παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, απόκτησης άδειας για υπηρεσίες συνδρομητικής δορυφορικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, ενίσχυσης των δικτύων διάθεσης προϊόντων και προσέλκυσης πελατών.

    Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ κ. Παναγής Βουρλούμης σημείωσε τα εξής: «Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους συνεχίστηκε η αδυναμία των οικονομιών των χωρών στις οποίες λειτουργεί ο Όμιλος. Υπολογίζεται ότι η συνολική δαπάνη για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 7% στο πρώτο εξάμηνο του 2009, ενώ παρόμοια ή μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Ρουμανία, την Βουλγαρία και την Αλβανία. Στην Ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας η θέση του ΟΤΕ επηρεάστηκε αρνητικά από σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην έγκριση από την Ρυθμιστική Αρχή, προϊόντων που θα καθιστούσαν τον ΟΤΕ πιό ανταγωνιστικό τιμολογιακά. Η έγκριση κάποιων από αυτά δόθηκε μετά το τέλος του δευτέρου τριμήνου. Παρά τις αντιξοότητες αυτές, ο Ομιλος ΟΤΕ είχε αξιοσημείωτες επιδόσεις, αφού η συνολική πτώση των εσόδων από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες περιορίστηκε σε περίπου 3%. Με στόχο την προάσπιση της μελλοντικής κερδοφορίας, ο Όμιλος κινείται σε πολλά μέτωπα. Ήδη 600 εργαζόμενοι της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας θα αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος τριμήνου στο πλαίσιο προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης, ενώ οι συνέργειες με την Deutsche Telekom στους τομείς των δαπανών και των επενδύσεων έχουν υπερβεί τους αρχικούς στόχους. Ταυτόχρονα, διερευνούμε τρόπους να επιταχύνουμε και να διευρύνουμε το πεδίο αυτών και άλλων προγραμμάτων μείωσης κόστους.

    Συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε επιχειρηματικές κινήσεις που θα μας επιτρεψουν να ενισχύσουμε την θέση μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Στην Ρουμανία έχουμε υπογράψει συμφωνία εξαγοράς μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που κατέχει άδεια 3G, με στόχο την επέκταση στην αναπτυσόμενη αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ενώ στην Ελλάδα λάβαμε τις σχετικές άδειες παροχής υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης. Οι ενέργειες αυτές θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα μόλις οι οικονομικές συνθήκες βελτιωθούν.»

    Ο κ Βουρλούμης προσέθεσε: «Παρότι δεν αναμένουμε ότι οι οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν στο δεύτερο εξαμηνο του 2009, ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το ποσοστό λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά του προηγουμένου έτους.»

    ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
    Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το Β’ τρίμηνο του 2009 μειώθηκε κατά 6,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 ή κατά 5,9% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των εσόδων της Cosmofon (ο Όμιλος έπαψε να ενοποιεί την εταιρεία, στις 12 Μαΐου, 2009). Περίπου η μισή από αυτή τη μείωση, σε συγκρίσιμη βάση, αποτυπώνει τις χαμηλότερες πωλήσεις εξοπλισμού, κυρίως σε κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις πωλήσεις εξοπλισμού, τα συγκριτικά έσοδα από υπηρεσίες θα είχαν μειωθεί μόνο κατά 3,3%, ξεπερνώντας σημαντικά τα επίπεδα των τηλεπικοινωνιακών αγορών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η υπόλοιπη μείωση οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από μηνιαία πάγια στην Ελλάδα, στην επίδραση των χαμηλότερων τελών τερματισμού σταθερής προς κινητή τηλεφωνία καθώς και στα μειωμένα έσοδα από μισθωμένες γραμμές και υπηρεσίες διασύνδεσης, αποτέλεσμα των μειώσεων στις τιμές χονδρικής στην Ελλάδα που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή.

    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΜΙΛΟΥ
    Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου εξαιρουμένων των αποσβέσεων, κατά το Β’ τρίμηνο του 2009, ανήλθαν στα € 1.123,7 εκατ. Xωρίς να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη ύψους €152 εκατ. στο τρίμηνο για την εθελούσια έξοδο 600 εργαζομένων στη σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα, αργότερα μέσα στο χρόνο, το σύνολο των Λειτουργικών Εξόδων προ Αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και τις χαμηλότερες χρεώσεις από τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
    Οι αποσβέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 2,1% σε € 284,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2009.

    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΟΜΙΛΟΥ
    Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου στο Β’ τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε € 79,5 εκατ. Η μείωση της τάξης του 72,4% οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη για το προαναφερόμενο πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης. Εξαιρουμένης της πρόβλεψης αυτής, τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 20,3% κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων του Ομίλου και των αυξημένων Λοιπών Λειτουργικών εξόδων.

    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (προσαρμοσμένα)
    Τα Λειτουργικά Κέρδη του Ομίλου προ αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) μειώθηκαν κατά 11,2% σε € 516,5 εκατ. κατά το Β’ τρίμηνο του 2009. Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 34,7%, 1,9 μονάδες κάτω, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2008, κυρίως λόγω του χαμηλότερου περιθωρίου στις δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας.
    Σελίδα 4 από 17

    ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΜΙΛΟΥ
    Στο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν στα €4,7 εκατ. Το κέρδος από την πώληση της Cosmofon ανήλθε στα € 24,4 εκατ. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν στο δεύτερο τρίμηνο από το κόστος των προβλέψεων για πρόωρη αποχώρηση καθώς και από την επιβολή νέου φόρου στην Ελλάδα για τα ληφθέντα μερίσματα από την COSMOTE (€ 31 εκατ.).

    ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
    Οι χρηματορροές του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 8,3% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2008 και ανήλθαν σε € 406,5 εκατ. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2009 ο ΟΤΕ επιβαρύνθηκε και με πληρωμές περίπου € 8 εκατ. προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΤΕ, που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα προγράμματα πρόωρης αποχώρησης στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδος. Το αντίστοιχο ποσό για το Β’ τρίμηνο του 2008 ήταν περίπου €12 εκατ.
    Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών του τριμήνου περιλαμβάνονται το καθαρό ποσό που επενδύθηκε στην AMC (€ 48,4 εκατ.) καθώς και τα € 179,9 εκατ. που αφορούν στις καθαρές ταμειακές εισροές από την πώληση της Cosmofon.

    ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
    Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το Β’ τρίμηνο του 2009 μειώθηκαν κατά 6,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, και διαμορφώθηκαν στα € 220,1 εκατ. κυρίως λόγω μειωμένων επενδύσεων σε πάγια στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας και σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της ΟΤΕ ΑΕ, της Romtelecom και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε € 63,9 εκατ., € 52,4 εκατ. και € 101,4 εκατ. αντίστοιχα.

    ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
    Στις 30 Ιουνίου 2009, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 6.015,3 εκατ. μειωμένος κατά 0,5% από το τέλος του 2008, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €4.391,1 εκατ. Περίπου € 291 εκατ. είναι τοποθετημένα σε υψηλής ρευστότητας, βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Αν προστεθεί αυτό το ποσό στα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2009 ανερχόταν σε € 4.100,4 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός είναι μειωμένος κατά € 172 εκατ. ή περίπου 4% από την 31η Μαρτίου 2009, εξαιρώντας τις χρηματοροές για την εξαγορά ποσοστού στην AMC (€ 48,4 εκατ.) και από την πώληση της Cosmofon (€179,9 εκατ. μετά από το κόστος συναλλαγής). Αυτή η μείωση στο καθαρό δανεισμό είναι αποτέλεσμα των ισχυρών ταμειακών ροών. Η έναρξη πληρωμής μερίσματος για το 2008 έγινε στις 7 Ιουλίου 2009 (μετά το κλείσιμο του Β’ τριμήνου).

    Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ