Συνεχης ενημερωση

    Τετάρτη, 28-Μαϊ-2008 11:49

    Πετζετάκις: Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2008

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Η Εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2008: 

    Οι πωλήσεις σε εταιρικό επίπεδο αυξήθηκαν κατά 26,5% στα ευρώ 10,9 εκ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2008 από ευρώ 8,6 εκ. την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2007. 

    Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 460,9% και ανήλθε σε ευρώ 1 εκ. από ευρώ 184 χιλ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2007. 

    Τo EBITDA παρουσίασαν ζημίες ύψους ευρώ 215 χιλ. βελτιωμένες από τις ζημίες ύψους ευρώ 1,6 εκ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2007. 

    Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 2,1 εκ., βελτιωμένες από ευρώ 4,4 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2007. 

    Οι τελικές ζημίες ανήλθαν σε ευρώ 2,2 εκ. από ευρώ 3,4 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2007. 

    Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 38 εκ το 1ο τρίμηνο του 2008 από ευρώ 41,1 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2007 μειωμένες κατά 7,8%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 6,3 εκ. από ευρώ 9 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2007, μειωμένα κατά 30,2%. 

    Τα ενοποιημένα ΕBITDA ανήλθαν σε ευρώ -26 χιλ. από ευρώ 1,7 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2007. 

    Αφαιρουμένων των εξόδων αποζημιώσεων και διαγραφών συνολικού ύψους ευρώ 434 χιλ. το EBITDA ανέρχεται σε ευρώ 408 χιλ. έναντι 1.864 (μετά από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα του προηγούμενου έτους). Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 3,5 εκ. από ευρώ 2,5 εκ το 1ο τρίμηνο του 2007. Οι ενοποιημένες ζημίες μετά φόρων ανήλθαν σε ευρώ 4,0 εκ. από ευρώ 2,2 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2007. 

    Υπενθυμίζεται ότι κατά τη μεγαλύτερη περίοδο του 1ου τριμήνου η Εταιρία λόγω των ληξιπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων, συνέχισε να λειτουργεί με περιορισμένες χρηματοοικονομικές ροές, με συνέπεια τη μειωμένη εμπορική και επιχειρησιακή της δραστηριότητα. Η έκδοση και η πλήρης κάλυψη των ομολογιακών δανείων της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσής της ολοκληρώθηκε την 22.2.2008, γεγονός που σημαίνει ότι ο Μάρτιος του 2008 ήταν ο πρώτος μήνας που η Εταιρία λειτούργησε με κανονική ταμειακή ρευστότητα μετά από μακρύ χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά οι επιδόσεις της σημείωσαν σημαντική βελτίωση το 1ο τρίμηνο του 2008, ενώ, σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών και το EBITDA επηρεάστηκαν αρνητικά από τη συναλλαγματική υποτίμηση του Ράντ (νόμισμα της θυγατρικής στη Ν. Αφρική) κατά 16,9% έναντι του Ευρώ. 
    Στόχος της Διοίκησης είναι η πλήρης επαναφορά της επιχειρησιακής και εμπορικής δραστηριότητας σε επίπεδα που ανταποκρίνονται στην παραγωγική βάση του Ομίλου, που σε συνδυασμό με τις σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις που έχουν επέλθει, θα οδηγήσει στη σταδιακή και σταθερή βελτίωση των αποτελεσμάτων. Προτεραιότητα της Διοίκησης είναι η δυναμική ανάκαμψη της μητρικής εταιρίας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής. 

    Στόχος της Εταιρίας είναι η κεφαλαιοποίηση της πολύ σημαντικής τεχνογνωσίας που διαθέτει και που διαρκώς αναπτύσσει, προκειμένου να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Ακολουθώντας μια πελατοκεντρική φιλοσοφία, οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της Διοίκησης είναι η ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες της εταιρίας, η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών προς αυτούς, η καινοτομία και η ποιότητα των προϊόντων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το ισχυρό brand name, το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και τη σωστή εκμετάλλευση των συνεργιών και των οικονομιών κλίμακος που είναι σε θέση να επιτύχει, αποτελούν για την Εταιρία τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα για μια σταθερή και δυναμική ανάπτυξη σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. 

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ