Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 30-Νοε-2009 09:35

    Ελληνική Υφαντουργία: Διεύρυνση ζημιών και κάμψη εσόδων στο εννεάμηνο

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Διεύρυνση ζημιών με παράλληλη κάμψη εσόδων εμφάνισε ο όμιλος Ελληνική Υφαντουργία στο διάστημα του εννεαμήνου του 2009. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για τις συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανήλθαν σε -8,94 εκατ. ευρώ έναντι -5,75 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2008.

    Ο κύκλος εργασιών του ομίλου, παρουσίασε μείωση -26,4% και ανήλθε στο ποσό των 45,33 εκατ. ευρώ έναντι 61,61 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης και οφείλεται κυρίως στη πτώση πωλήσεων που παρατηρήθηκε στον τομέα υφάσματος.

    Τα αποτελέσματα του ομίλου συνέχισαν να επηρεάζονται από την επικρατούσα παγκόσμια κρίση, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η οποία επηρεάζει τις αγορές που δραστηριοποιείται η Ελληνική Υφαντουργία, με συνέπεια τη μείωση του κύκλου εργασιών και των τιμών των πωλουμένων προϊόντων.

    Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας, ανήλθε σε 34,13 εκατ. ευρώ έναντι 49,65 εκατ. ευρώ της ιδίας περιόδου 2008, μειωμένος κατά -31,3% και οφείλεται κυρίως σε μείωση των πωλήσεων του υφάσματος denim .

    Το μικτό περιθώριο του ομίλου, ανήλθε σε 2,4 εκατ. ευρώ (5,29%), έναντι 6,4 εκατ. ευρώ (10,3%) της αντίστοιχης περσινής περιόδου, επηρεαζόμενο κυρίως από τον τομέα υφάσματος που ανήκει στην μητρική.

    Το μικτό περιθώριο της μητρικής, ανήλθε σε 1,06 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό 3,1% επί του κύκλου εργασιών της, παρουσιάζοντας μία πτώση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, όπου το μικτό περιθώριο ανήλθε σε 5,28 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 10,6% επί του κύκλου εργασιών της περιόδου αυτής.

    Η πτώση του μικτού περιθωρίου του Ομίλου κατά -4,0 εκατ. ευρώ είχε σαν αποτέλεσμα και την ανάλογη πτώση στο EBITDA του Ομίλου, από 1,34 εκατ. ευρώ το πρώτο εννιάμηνο του 2008 σε –2,08 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2009. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες για την αναδιάρθρωση του Ομίλου, οι οποίες ανήλθαν για την περίοδο 01/01-30/09/2009 στο ύψος των 1,22 εκατ. ευρώ.

    Το EBITDA της μητρικής ανήλθε σε -3,08 εκατ. ευρώ έναντι 0,24 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου. Τα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της μητρικής ανήλθαν σε -6,37 εκατ. ευρώ από -3,34 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου, επηρεαζόμενα από τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

    Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε -7,53 εκατ. ευρώ από 4,99 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου.

    Οι εταιρίες του Ομίλου λόγω των συνεχιζόμενων αρνητικών διεθνών οικονομικών συνθηκών έχουν λάβει επιπρόσθετα μέτρα θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας.

    Στα πλαίσια αυτά υπογράφθηκε και την 6/11/2009 σύμβαση κοινού, εμπράγματα εξασφαλισμένου, κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 53,0 εκατ. ευρώ με τέσσερις συνεργαζόμενες τράπεζες, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

    Τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης του Ομίλου έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατά όσον αφορά στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος ανήλθε για τον Όμιλο την 30/9/2009 σε 60,42 εκατ. ευρώ έναντι 65,73 εκατ. ευρώ την 30/9/2008.

    Η αύξηση των νέων παραγγελιών στο τέλος του πρώτου εννιαμήνου 2009 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος, δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για βελτίωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ