Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 31-Αυγ-2009 08:58

    Ελληνική Υφαντουργία: Διεύρυνση ζημιών στο εξάμηνο

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
    Στα 32,97 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε. στο α΄ εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας μείωση 27,1% ενώ τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για τις συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε -7,08 εκατ. ευρώ από -4,53 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2008.

    Αναλυτικά, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρνητικές διεθνείς οικονομικές συνθήκες που παρατηρούνται από το δεύτερο εξάμηνο 2008 συνέχισαν να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Ελληνική Υφαντουργία και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009.

    Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η μείωση των πωλήσεων και της αποδοτικότητας του Ομίλου, καθώς η πτώση της κατανάλωσης και ο περιορισμός των χρηματοδοτήσεων είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλοι πελάτες να περιορίσουν τις παραγγελίες τους, εφαρμόζοντας συντηρητική πολιτική αποθεμάτων.

    Εξαιτίας αυτών των επιδράσεων, τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της εταιρείας για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες είχαν ως εξής :

    Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, παρουσίασε μείωση -27,1% και ανήλθε στο ποσό των € εκ. 32,97 έναντι € εκ. 45,24 της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης και οφείλεται κυρίως στη πτώση πωλήσεων που παρατηρήθηκε στον τομέα υφάσματος.

    Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας, ανήλθε σε € εκ. 23,09 έναντι € εκ. 36,05 του ιδίου εξαμήνου 2008, μειωμένος κατά -35,9% και οφείλεται κυρίως σε μείωση των πωλήσεων του υφάσματος denim .

    Το μικτό περιθώριο του ομίλου, ανήλθε σε € εκ. 1,4 (4,24%), έναντι € εκ. 4,37 (9,67%) της αντίστοιχης περσινής περιόδου, επηρεαζόμενο κυρίως από τον τομέα υφάσματος που ανήκει στην μητρική.

    Το μικτό περιθώριο της μητρικής, ανήλθε σε € εκ. 0,45 ήτοι ποσοστό 1,96% επί του κύκλου εργασιών της, παρουσιάζοντας μία πτώση έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης περιόδου, όπου το μικτό περιθώριο ανήλθε σε € εκ. 3,80, ήτοι ποσοστό 10,54% επί του κύκλου εργασιών της περιόδου αυτής.

    Η πτώση του μικτού περιθωρίου του ομίλου κατά € εκ.-2.97, είχε σαν αποτέλεσμα και την ανάλογη πτώση στο EBITDA του Ομίλου, από € εκ. 0,67 το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε € εκ. -1,85 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009.

    Το EBITDA της μητρικής ανήλθε σε € εκ.-2,51 έναντι € εκ, 0,13 της αντίστοιχης περιόδου. Αρνητική επίδραση είχε και το κόστος υποαπασχόλησης λόγω της μειωμένης παραγωγής που ανήλθε σε € χιλ. 884,47 και καταλογίστηκε στα άλλα έξοδα της μητρικής.

    Τα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της μητρικής ανήλθαν σε € εκ. -4,86 από € εκ. -2,41 της αντίστοιχης περιόδου, επηρεαζόμενα από τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

    Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € εκ. -5,83 από € εκ. -3,68 της αντίστοιχης περιόδου, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για τις συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € εκ. -7,08 έναντι € εκ. -4,53 του αντίστοιχου εξαμήνου του 2008.

    Από την αρχή του έτους, η διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει επιπρόσθετα μέτρα εξοικονόμησης κόστους και ενίσχυσης της ρευστότητας, συνεχίζοντας παράλληλα το πρόγραμμα βελτίωσης κερδοφορίας που υλοποιείται από το 2008 και το οποίο περιλαμβάνει αυστηρή διαχείριση δαπανών, μείωση εργατικού κόστους, μείωση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και δράσεις βελτίωσης αποδοτικότητας σε όλα τα τμήματα.

    Σε αυτά τα πλαίσια, διακόπηκε η δραστηριότητα του κλωστηρίου στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης με μεταφορά μεγάλου μέρους των μηχανημάτων και του απασχολούμενου προσωπικού του στη θυγατρική εταιρεία "ΚΛMΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε." ενώ αποφασίστηκε η πώληση του βιομηχανοστασίου, συνολικής επιφάνειας 20.000 τ.μ. επί οικοπέδου επιφάνειας 30.000 τ.μ.

    Με την ενέργεια αυτή, η διοίκηση στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των απασχολουμένων κεφαλαίων του ομίλου και της κεφαλαιουχικής του διάρθρωσης με ταυτόχρονη μείωση του δανεισμού. Τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά όσον αφορά στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού. Pόθηκε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενδυνάμωση των λειτουργικών ροών του ομίλου με την αποδέσμευση κεφαλαίων κίνησης μέσω μείωσης αποθεμάτων και περιορισμού των λειτουργικών εξόδων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικών λειτουργικών ροών για τον όμιλο, € εκ. 5,3 στο πρώτο εξάμηνο του 2009.

    Η εταιρεία συνέχισε να εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της και παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες έχει καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφο το μερίδιο αγοράς που κατέχει. Παράλληλα ενισχύεται και διευρύνεται περαιτέρω η εξαγωγική παρουσία της στην αγορά υφασμάτων denim της Τυνησίας, με την ίδρυση τον Ιούλιο του 2009 θυγατρικής εταιρίας, με σκοπό την εμπορική δραστηριότητα. Η νέα εταιρία, με την επωνυμία “Blu Cottoni Srl”, ιδρύθηκε στα πλαίσια της διεύρυνσης της συνεργασίας της Ελληνικής Υφαντουργίας με τον Όμιλο Benetton και θα έχει ως βασικό αντικείμενο την προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες των εργοστασίων του Ομίλου Benetton στην Τυνησία.

    Η Θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας ΑΒΕΕ, για την οικονομική χρήση 01.07.2008-30.06.2009 εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους € χιλ. 310,88, ενώ οι πωλήσεις της παρουσίασαν μία αύξηση 45,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε € εκ. 15,7, έναντι € εκ. 10,8. Το EBITDA της χρήσης αυτής ανήλθε σε €
    εκ. 1,2. Η πιθανή εξομάλυνση των πωλήσεων βάσει της ανοδικής τάσης που διαμορφώθηκε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2009 αλλά και τον Ιούλιο του 2009, δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ