13:13 10/09
Forum SA: Στρατηγική εξαγορά της Omind Creatives
Αναφερόμενος στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, ο κ. Παναγούλιας υπογράμμισε ότι "το τίμημα αντανακλά εύλογα την αξία των brands".
Βελτίωση εμφανίζουν τα συγκρίσιμα μεγέθη των ΕΛΠΕ στο Α’ τρίμηνο του 2009, κυρίως λόγω της ισχυρής απόδοσης του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Σε αναπροσαρμοσμένη βάση (δηλαδή ενοποιώντας τον κλάδο Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω της καθαρής θέσης και επομένως εμφανίζοντας τα αποτελέσματα του στα «έσοδα από συμμετοχές» για το Α’ τρίμηνο του 2008), τα συγκρίσιμα κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 115%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και διαμορφώθηκαν σε 114 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο 8% στα 51 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων περιθωρίων διύλισης, της ισχυροποίησης του δολαρίου καθώς και των κερδών από το «Πρόγραμμα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και μετεξέλιξης του Ομίλου».
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως ο κλάδος της Διύλισης, που συνεχίζει να αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, παρουσίασε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ έναντι 24 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2008, ενισχυμένα από την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2%, το αυξημένο μερίδιο αγοράς σε προϊόντα υψηλής αξίας, τα καλύτερα περιθώρια διύλισης και την ευνοϊκότερη ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.
Σημειώνεται ότι τα δημοσιευμένα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν αρνητικά από την αποτίμηση των αποθεμάτων κατά 22 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 44 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Επιπλέον, η δημοσιευμένη κερδοφορία του Α’ τριμήνου 2008 περιελάμβανε έσοδα ύψους 26 εκατ. ευρώ από τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων με την κυβέρνηση της πΓΔΜ για το διυλιστήριο ΟΚΤΑ.
Στην Εμπορία, παρά την πτώση των πωλήσεων καυσίμων αεροπορίας και ναυτιλίας, η αύξηση του όγκου πωλήσεων ανά πρατήριο και η βελτιωμένη διάρθρωση των πωλήσεων οδήγησε σε αύξηση κατά 3% των κερδών EBITDA στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ, οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου επηρεάσθηκαν από τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες στα Βαλκάνια, ωστόσο ο όγκος πωλήσεων και τα μερίδια του στις αγορές του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται ενισχύθηκαν λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των δικτύων πρατηρίων και της επιτυχημένης ενσωμάτωσης προσφάτων εξαγορών.
Στον κλάδο των Πετροχημικών, παρά την βελτίωση που παρατηρήθηκε σε σχέση με τις συνθήκες αγοράς που επικρατούσαν στα τέλη του 2008, η διεθνής οικονομική ύφεση συμπίεσε τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2009. Όσον αφορά τις συμμετοχές του ομίλου σε συνδεδεμένες εταιρείες, που ενοποιούνται μέσω της καθαρής θέσης, η συνεισφορά στην κερδοφορία του Ομίλου από τους κλάδους Ενέργειας και Φυσικού Αερίου επηρεάστηκε από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη και την μειωμένη κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Ο κος Ιωάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ σχολίασε:
«Σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου παρουσιάζεται ύφεση και ευμεταβλητότητα, τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΠΕ για το Α’ τρίμηνο του 2009 παρουσιάζουν αύξηση 2% στον όγκο πωλήσεων του κλάδου Διύλισης, συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 114 εκατ. ευρώ και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 51 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 115% και 8% σε σχέση με το περυσινό Α’ τρίμηνο αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τα αυξημένα περιθώρια διύλισης και το ισχυρότερο δολάριο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αλλά και από τις προγραμματισμένες και αυξημένες προσπάθειες όλων των επιχειρηματικών μονάδων να ενισχυθεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα του Ομίλου.
Η βελτίωση των αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με την μόλις 26% δανειακή μόχλευση, επιβεβαιώνουν την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και τη δυνατότητα του Ομίλου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα μας επιτρέπουν να παραμένουμε προσηλωμένοι στη μακροχρόνια στρατηγική και στα επενδυτικά μας σχέδια για κερδοφόρα ανάπτυξη.
Κατά την διάρκεια του Α’ τριμήνου 2009, τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης προχώρησαν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό μας και προωθήσαμε περαιτέρω το πρόγραμμα λειτουργικών βελτιώσεων του Ομίλου, στοχεύοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, στοχεύοντας στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και βελτιστοποίηση των λειτουργικών δαπανών κατά την διάρκεια των επόμενων 24 μηνών, ανασχεδιάστηκαν οι οργανωτικές δομές και υλοποιείται η προβλεπόμενη μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων του Ομίλου και το πρόγραμμα λειτουργίας κοινών υποστηρικτικών τμημάτων.»
€ εκατ. |
Α’ τρίμηνο 2008 2 |
Α’ τρίμηνο 2009 |
% Δ |
Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης |
|||
Πωλήσεις |
2.490 |
1.594 |
-36% |
EBITDA |
123 |
92 |
-25% |
“Συγκρίσιμο” EBITDA 1 |
53 |
114 |
115% |
Καθαρά Κέρδη |
92 |
34 |
-63% |
Ετήσια «Συγκρίσιμα» Κέρδη 1 |
47 |
51 |
8% |
Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή (€) |
0,30 |
0,11 |
-63% |
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή (€) 1 |
0,15 |
0,17 |
8% |
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού |
|||
Απασχολούμενα Κεφάλαια |
3.496 |
3.401 |
-3% |
Καθαρός Δανεισμός |
831 |
892 |
7% |
Δανειακή Μόχλευση |
24% |
26% |
- |
Ερωτηθείς για τη θέση των ΕΛΠΕ σε ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, η διοίκηση του ομίλου απάντησε πως είναι πολύ νωρίς για να υπάρχει κάποια σαφής θέση επ΄ αυτού. Ως μέτοχος της ΔΕΠΑ, σίγουρα θα συζητήσει με Δημόσιο και τους σχετικούς συμβούλους για τις επιλογές και τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Ωστόσο, στόχος των ΕΛΠΕ είναι η αύξηση της αξίας της ήδη υπάρχουσας επένδυσης τους στην ΔΕΠΑ, αλλά και η διασφάλιση των συμφερόντων τους ως μέτοχος στην εν λόγω εταιρεία.
Τέλος, ο κ. Κωστόπουλος έκλεισε την τηλεδιάσκεψης λέγοντας πως εν μέσω της επιβράδυνσης της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας, η βελτίωση στα συγκρίσιμα αποτελέσματα των ΕΛΠΕ υποδηλώνουν την ικανότητα του ομίλου να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες.