Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 31-Μαρ-2008 18:20

    Πετζετάκις: Υποχώρηση 13% κύκλου εργασιών, περιορισμός των ζημιών στα €7,1 εκατ.

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Υποχώρηση 13% του κύκλου εργασιών και περιορισμό των ζημιών στα 7,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2007 η Πετζετάκις.

    Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,  σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 167,9 εκατ. ευρώ από 182,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Το γεγονός αυτό αποδίδεται, πέραν των επιδόσεων της μητρικής, και στη συναλλαγματική υποτίμηση του ράντ (νόμισμα της θυγατρικής στη Ν. Αφρική) έναντι του ευρώ κατά 13%, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών της θυγατρικής της Πετζετάκις στη Ν. Αφρική κατά 16% στην χρήση 2007. 

    Σε επίπεδο ομίλου τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 8,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 11,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Αφαιρούμενων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων (που σχετίζονται με έξοδα αναχρηματοδότησης της μητρικής εταιρείας και έξοδα αποζημιώσεων και διαγραφών στη θυγατρική στη Ν. Αφρική συνολικού ύψους 3,7 εκ. ευρώ) τα EBITDA ανήλθαν σε 12,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Στο εν λόγω αποτέλεσμα "σημαντική" είναι η συνεισφορά της θυγατρικής στη Ν. Αφρική, που υπερδιπλασίασε τα EBITDA της έναντι του προηγούμενου έτους.

    Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε ζημιές ύψους 7,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 29,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 

    H καθαρή θέση του oμίλου εμφανίζεται αρνητική κατά 5,3 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται στις "σημαντικές" διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων και συμμετοχών, στις οποίες προέβη ο όμιλος το 2007, και αναμένεται να επανέλθει θετική λόγω της σύναψη της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της μητρικής εταιρίας την 28.1.2008 ύψους 122 εκατ. ευρώ, η οποία περιέχει μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια ύψους 42,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,8 εκατ. ευρώ είναι υποχρεωτικά μετατρέψιμα εντός 1 έτους, όπως προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση. 

    Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 34,7 εκατ. ευρώ από 50,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές ύψους 0,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 2,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

    Υπογραμμίζεται ότι κατά την χρήση του 2007 η εταιρεία λόγω των ληξιπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων λειτουργούσε με "εξαιρετικά περιορισμένες" χρηματοοικονομικές ροές, με συνέπεια τη "δραστική" μείωση της εμπορικής και επιχειρησιακής της δραστηριότητας. Μετά τη σύναψη την 28.6.2007 του προσυμφώνου αναχρηματοδότησης των εν λόγω υποχρεώσεων της εταιρίας και την εκταμίευση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης τον Αύγουστο 2007, η εταιρεία παρουσίασε "σημαντική" βελτίωση του κύκλου εργασιών της κατά 36% το β΄ εξάμηνο 2007 σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο, το δε EBITDA του β΄ εξαμήνου της χρήσης 2007 διαμορφώνεται θετικό έναντι αρνητικού στο α΄ εξάμηνο. 

    Τέλος, επισημαίνεται ότι η έκδοση και η πλήρης κάλυψη των ομολογιακών δανείων της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της μητρικής εταιρείας ολοκληρώθηκε την 22.2.2008, γεγονός που σημαίνει ότι ο Μάρτιος του 2008 είναι ο πρώτος μήνας που η μητρική εταιρεία λειτούργησε με κανονική ταμειακή ρευστότητα "μετά από μακρύ χρονικό διάστημα". Στόχος της διοίκησης, όπως αναφέρεται, "είναι η πλήρης επαναφορά της επιχειρησιακής και εμπορικής δραστηριότητας σε επίπεδα που ανταποκρίνονται στην παραγωγική βάση του ομίλου, που σε συνδυασμό με τις σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις που έχουν επέλθει, θα οδηγήσει στη σταδιακή και σταθερή βελτίωση των αποτελεσμάτων".

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ