Κάμψη 11,8% σημείωσαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας Ηλεκτρονική Αθηνών ΑΕΕ στην ετήσια οικονομική χρήση πού έληξε στις 30/06/2010, ενώ η καθαρή λειτουργική ζημία διαμορφώθηκε σε 7 εκατ. ευρώ.
Συμπεριλαμβάνοντας την εφάπαξ απομείωση της συμμετοχής στη θυγατρική Σαραφίδης ποσού €1,5 εκ. η ζημία προ φόρων ανέρχεται στα €8,5 εκ. και επιπλέον την εφάπαξ απομείωση της συμμετοχής στη Σερβία ποσού €6 εκ. η ζημία μετά φόρων ανέρχεται σε €14,9 εκ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
Η Ηλεκτρονική παρουσίασε στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα διατήρηση του περιθωρίου μικτού κέρδους και της υψηλής ρευστότητας, χαμηλότερες δαπάνες λειτουργίας και διάθεσης και χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διακοπή όσων δραστηριοτήτων παρουσίαζαν μεσοπρόθεσμα ζημιογόνα προοπτική σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών και της γκάμας των προϊόντων αλλά και την ανακαίνιση των μεγάλων καταστημάτων σε future stores.
Ταυτόχρονα η Ηλεκτρονική πέτυχε σημαντική μείωση των αποθεμάτων υλοποιώντας έναν από τους στόχους αντιμετώπισης της οικονομικής συγκυρίας, βελτίωση των ταμειακών ροών, της ρευστότητας, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ισχυροποιήθηκε από την αποτύπωση της αξίας των ακινήτων στην εύλογη αξία.
Στην ετήσια οικονομική χρήση πού έληξε στις 30/06/2010, η Ηλεκτρονική αύξησε το μερίδιο αγοράς της καθώς οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα €164,9 εκ. από €187 εκ. παρουσιάζοντας κάμψη 11,8% καθώς ο ρυθμός αυτός είναι καλύτερος από το μέσο όρο της αγοράς. Το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε σταθερό στα 20,8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημία ύψους €2,8 εκ.
Η διατήρηση του περιθωρίου μικτού κέρδους οφείλεται στη σωστή διαχείριση αποθεμάτων και αγορών, ενώ η μείωση των δαπανών οφείλεται στην αναδιάρθρωση της εταιρίας με μετεγκατάσταση καταστημάτων ή κλείσιμο ζημιογόνων.
Σημειώνεται ότι όποια αύξηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού οφείλεται στη σύναψη τραπεζικών πιστώσεων μετά από αντικατάσταση των αντιστοίχων εμπορικών, ενώ η ρευστότητα παρέμεινε υψηλή στα €16 εκ.
Η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη ότι η στρατηγική της αύξησης του μεριδίου αγοράς μέσω της ορθής διαχείρισης της προϊοντικής γκάμας, της αύξηση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, της συνεχούς ανακαίνισης των καταστημάτων της και της διατήρησης της υψηλής ρευστότητας, θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για την ανάκαμψη του Ομίλου όταν βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον.
Τα αποτελέσματα και η ετήσια οικονομική έκθεση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://ir.electroniki.gr/ και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Απογευματινή την 30η Σεπτεμβρίου 2010. Ανακοίνωση θα ακολουθήσει σχετικά με την παρουσίαση της στρατηγικής στο επενδυτικό κοινό.