Μαΐλλης: Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2009 (ορθή επανάληψη)

Τετάρτη, 31-Μαρ-2010 12:26

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης,, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους από 1 Ιανουαρίου έως 31 2εκεμβρίου 2009. 

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων:
Η πορεία του Ομίλου το δεύτερο εξάμηνο του 2009 επιβεβαιώνει τη συνεχή πρόοδο που επιτυγχάνεται πρόσφατα μετά τα αδύναμα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου ως απόροια κυρίως της οικονομικής κρίσης. Οι κεντρικοί άξονες αυτής της πορείας είναι μία σταδιακή αύξηση των πωλήσεων, βελτίωση των μικτών περιθωρίων κέρδους και μείωση των λειτουργικών εξόδων μας. 

• Οι πωλήσεις κατά το 2ο εξάμηνο του 2009 αυξήθηκαν κατά 5.8% συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2009 επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του Ομίλου ως αποτέλεσμα της μερικής ανάκαμψης της αγοράς 

• Το Μεικτό Περιθώριο Κέρδους αυξήθηκε κατά 5.6 μονάδες σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο 

• Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν σε σχέση με το 2008 κατά 14,0 εκ€, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών εξόδων, σαν αποτέλεσμα της τρέχουσας διαδικασίας αναδιοργάνωσης 

• Το Λειτουργικό EBITDA (εξαιρουμένων συναλλαγματικών διαφορών και μη επαναλαμβανομένων εξόδων) έγινε θετικό το 2ο εξάμηνο 

Πορεία οικονομικών μεγεθών:
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης κατά το έτος 2009 ανήλθε σε 212,8 εκ€, παρουσιάζοντας μείωση 37,5% σε σύγκριση με το 2008. Τα επίπεδα μείωσης είναι σε αντιστοιχία με εκείνα των κύριων ανταγωνιστών του σε διεθνές επίπεδο.

Το περιθώριο κέρδους στο 22,5% ήταν χαμηλότερο μόλις κατά 0,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο από την απο-αποθεματοποίηση των προ της κρίσεως αποθεμάτων και των χαμηλότερων όγκων, αλλά σημαντικά βελτιωμένο κατά το 2ο εξάμηνο στο
24,3,% από 20,6% του πρώτου εξαμήνου, λόγω της βελτίωσης της παραγωγικότητας.

Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις για υποτίμηση αποθέματος, απομείωση απαιτήσεων καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του 2009 διαμορφώθηκε σε -5,7 εκ€ (έναντι 15,3 εκ€ το 2008), ενώ το δημοσιευμένο EBITDA του 2009 διαμορφώθηκε σε -16,5 εκ€ (έναντι 2,9 εκ€ για το 2008 προσαρμοσμένο).

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 56,1 εκ€ έναντι 39,7 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 57,5 εκ€ έναντι 42,9 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η σημαντική αύξηση των ζημιών έχει επηρεαστεί κυρίως από την διαγραφή υπεραξίας ποσού 11,5 εκ€, ώστε να αντικατοπτρίζεται η εύλογη αξία της εταιρείας όπως αυτή αποτιμάται με βάση το 5-ετές επιχειρηματικό σχέδιο.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".