Νηρεύς: Στα 1,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 9μήνου
Τετάρτη, 26-Νοε-2008 17:55
Στα 1,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά μετά φόρους κέρδη του ομίλου της Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες στο εννεάμηνο του έτους έναντι 14,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2007, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Αντίστοιχα, τα καθαρά μετά φόρους κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Αναλυτικά, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα πρωτόγνωρη υποχώρηση της τιμής της τσιπούρας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του κόστους των πρώτων υλών σε υψηλά επίπεδα, πίεσαν τα περιθώρια της λειτουργικής κερδοφορίας. Επιπλέον, η γενικότερη επιδείνωση των συνθηκών στον κλάδο και την οικονομία, οδήγησαν την Διοίκηση του Ομίλου σε κινήσεις περιορισμού των πωλήσεων, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επισφάλειες και να ενισχυθούν οι τιμές. Ωστόσο, παρά την αρνητική συγκυρία, ο Όμιλος πέτυχε να αναδιαρθρώσει τον δανεισμό του και να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τη ρευστότητά του, διατηρώντας παράλληλα την ηγετική του θέση στον κλάδο.
Σημειώνεται επίσης ότι λόγω της πτώσης της τιμής της τσιπούρας στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας και της επακόλουθης κρίσης στον κλάδο, ο Όμιλος υιοθέτησε στρατηγική επιλεγμένων πωλήσεων και ισχυρής ρευστότητας. Η στρατηγική βασίστηκε στην υιοθέτηση αυξημένων κριτηρίων πιστοληπτικής ικανότητας για πωλήσεις ιχθυοτροφών / γόνου σε παραγωγούς, αλλά και στη μείωση των πωλήσεων εμπορευμάτων (τσιπούρας παραγωγής άλλων εταιριών) καθότι κρίθηκαν μη συμφέρουσες.
Ως επακόλουθο, όπως σημειώνεται σχετικά, οι πωλήσεις ανήλθαν στα €131,4 εκ., υπολειπόμενες κατά 20,6% του αντιστοίχου του 2007 (€165,4 εκ.), αλλά οι απαιτήσεις μειώθηκαν κατά €39 εκ και τα ταμειακά διαθέσιμα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (€38,2 εκ.) με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Σε συγκρίσιμη βάση, μετά την αφαίρεση του κλάδου των ζαχαρωδών (είχε συνεισφέρει €6,3 εκ. στις πωλήσεις του εννεαμήνου πέρυσι), οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 17,5% και οι πωλήσεις της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ κατά 3,3%.
Επισημαίνεται εξάλλου, ότι η σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών και μεταφορών, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά πιεσμένη τιμή της τσιπούρας, περιόρισαν το λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 11% (από 16% πέρυσι). Παράλληλα, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με €2,1 εκ. από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους για τις χρήσεις 2005-2007. Συνολικά, τα καθαρά μετά φόρους κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα €1,4 εκ έναντι €14,7 εκ. το πρώτο εννεάμηνο του 2007 και της εταιρίας στα €2,3 εκ. έναντι €10 εκ για την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Το πρώτο τρίμηνο του 2008 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού με την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 90 εκ με περίοδο χάριτος 2 ετών. Ο μακροχρόνιος δανεισμός ανέρχεται στο 79% του συνολικού έναντι 60,8% πέρυσι. Η αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού στόχευε στην εξασφάλιση ισχυρής ρευστότητας – για τα 2 επόμενα χρόνια οι συνολικές αποπληρωμές κεφαλαίου μακροπρόθεσμων δανείων ανέρχονται στα €17,1 εκ. Αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου είναι €38,2 εκ.
Ο κ. Αριστείδης Μπελλές, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος δήλωσε: "Το τρίτο τρίμηνο του 2008 ήταν ένα από τα χειρότερα στην ιστορία του κλάδου. Δυστυχώς, οι φόβοι μας για επιδείνωση της κατάστασης επαληθεύτηκαν, με την τσιπούρα να κατρακυλά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας και το κόστος των πρώτων υλών και των μεταφορών να διατηρείται σε υψηλά, κατά μέσο όρο, επίπεδα. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η Διοίκηση του ΝΗΡΕΑ όχι μόνο απέφυγε τα αλόγιστα ανοίγματα, αλλά συνέχισε να εφαρμόζει με επιτυχία πολιτικές με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου. Παρά τις δυσκολίες του εξωτερικού περιβάλλοντος, η Εταιρία παραμένει υγιής, ανταγωνιστική και πρωτοπόρος. Στόχος μας είναι το τέλος της κρίσης να βρει τον Όμιλο ΝΗΡΕΑ ενισχυμένο και έτοιμο να εκμεταλλευθεί τις προοπτικές του κλάδου, που, μακροπρόθεσμα, εξακολουθούν να είναι άριστες".
Δείτε την ανακοίνωση της εταιρείας στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"
Αναλυτικά, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα πρωτόγνωρη υποχώρηση της τιμής της τσιπούρας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του κόστους των πρώτων υλών σε υψηλά επίπεδα, πίεσαν τα περιθώρια της λειτουργικής κερδοφορίας. Επιπλέον, η γενικότερη επιδείνωση των συνθηκών στον κλάδο και την οικονομία, οδήγησαν την Διοίκηση του Ομίλου σε κινήσεις περιορισμού των πωλήσεων, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επισφάλειες και να ενισχυθούν οι τιμές. Ωστόσο, παρά την αρνητική συγκυρία, ο Όμιλος πέτυχε να αναδιαρθρώσει τον δανεισμό του και να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τη ρευστότητά του, διατηρώντας παράλληλα την ηγετική του θέση στον κλάδο.
Σημειώνεται επίσης ότι λόγω της πτώσης της τιμής της τσιπούρας στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας και της επακόλουθης κρίσης στον κλάδο, ο Όμιλος υιοθέτησε στρατηγική επιλεγμένων πωλήσεων και ισχυρής ρευστότητας. Η στρατηγική βασίστηκε στην υιοθέτηση αυξημένων κριτηρίων πιστοληπτικής ικανότητας για πωλήσεις ιχθυοτροφών / γόνου σε παραγωγούς, αλλά και στη μείωση των πωλήσεων εμπορευμάτων (τσιπούρας παραγωγής άλλων εταιριών) καθότι κρίθηκαν μη συμφέρουσες.
Ως επακόλουθο, όπως σημειώνεται σχετικά, οι πωλήσεις ανήλθαν στα €131,4 εκ., υπολειπόμενες κατά 20,6% του αντιστοίχου του 2007 (€165,4 εκ.), αλλά οι απαιτήσεις μειώθηκαν κατά €39 εκ και τα ταμειακά διαθέσιμα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (€38,2 εκ.) με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Σε συγκρίσιμη βάση, μετά την αφαίρεση του κλάδου των ζαχαρωδών (είχε συνεισφέρει €6,3 εκ. στις πωλήσεις του εννεαμήνου πέρυσι), οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 17,5% και οι πωλήσεις της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ κατά 3,3%.
Επισημαίνεται εξάλλου, ότι η σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών και μεταφορών, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά πιεσμένη τιμή της τσιπούρας, περιόρισαν το λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 11% (από 16% πέρυσι). Παράλληλα, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με €2,1 εκ. από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους για τις χρήσεις 2005-2007. Συνολικά, τα καθαρά μετά φόρους κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα €1,4 εκ έναντι €14,7 εκ. το πρώτο εννεάμηνο του 2007 και της εταιρίας στα €2,3 εκ. έναντι €10 εκ για την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Το πρώτο τρίμηνο του 2008 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού με την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 90 εκ με περίοδο χάριτος 2 ετών. Ο μακροχρόνιος δανεισμός ανέρχεται στο 79% του συνολικού έναντι 60,8% πέρυσι. Η αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού στόχευε στην εξασφάλιση ισχυρής ρευστότητας – για τα 2 επόμενα χρόνια οι συνολικές αποπληρωμές κεφαλαίου μακροπρόθεσμων δανείων ανέρχονται στα €17,1 εκ. Αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου είναι €38,2 εκ.
Ο κ. Αριστείδης Μπελλές, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος δήλωσε: "Το τρίτο τρίμηνο του 2008 ήταν ένα από τα χειρότερα στην ιστορία του κλάδου. Δυστυχώς, οι φόβοι μας για επιδείνωση της κατάστασης επαληθεύτηκαν, με την τσιπούρα να κατρακυλά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας και το κόστος των πρώτων υλών και των μεταφορών να διατηρείται σε υψηλά, κατά μέσο όρο, επίπεδα. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η Διοίκηση του ΝΗΡΕΑ όχι μόνο απέφυγε τα αλόγιστα ανοίγματα, αλλά συνέχισε να εφαρμόζει με επιτυχία πολιτικές με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου. Παρά τις δυσκολίες του εξωτερικού περιβάλλοντος, η Εταιρία παραμένει υγιής, ανταγωνιστική και πρωτοπόρος. Στόχος μας είναι το τέλος της κρίσης να βρει τον Όμιλο ΝΗΡΕΑ ενισχυμένο και έτοιμο να εκμεταλλευθεί τις προοπτικές του κλάδου, που, μακροπρόθεσμα, εξακολουθούν να είναι άριστες".
Δείτε την ανακοίνωση της εταιρείας στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"