Πετζετάκις: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο, μείωση στη μητρική
Παρασκευή, 29-Αυγ-2008 11:01
Υποχώρηση 3% των πωλήσεων και διεύρυνση των ζημιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανακοίνωσε για το α΄ τρίμηνο του 2008 η Πετζετάκις, ενώ σε εταιρικό επίπεδο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 63% και καταγράφηκε συρρίκνωση των ζημιών.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3% και διαμορφώθηκαν στα ευρώ 82,3 εκ. από ευρώ 84,9 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 27% στα ευρώ 14,4 εκ. από ευρώ 19,8 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007. Τα EBITDA μειώθηκαν κατά 63% στα ευρώ 1,7 εκ. από ευρώ 4,6 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007.
Παράλληλα, οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα ευρώ 6,5 εκ. από ευρώ 4,2 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007, οι δε ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα ευρώ 6,6 εκ. από ευρώ 3,8 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007.
Σε εταιρικό επίπεδο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 63% στα ευρώ 23,8 εκ. από ευρώ 14,6 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007 και τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 211% στα ευρώ 2,5 εκ. από ευρώ 0,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2007.
Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε σε επίπεδο EBITDA στα ευρώ -62 χιλ. από ευρώ -2,7 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007.
Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3,9 εκ. από ευρώ 8,1 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007, ενώ οι ζημίες μετά φόρων ομοίως διαμορφώθηκαν στα ευρώ 4,1 εκ. από ευρώ 6,6 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007.
Με δεδομένο ότι η αναχρηματοδότηση της εταιρείας ολοκληρώθηκε στα μέσα του α΄ τριμήνου 2008 και η εταιρεία άρχισε να λειτουργεί με κανονική ταμειακή ρευστότητα από το Μάρτιο 2008, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου, σημειώνεται σχετικά.
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις σε εταιρικό επίπεδο σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης 116% στα ευρώ 12,9 εκ. κατά το β΄ τρίμηνο 2008 από ευρώ 6,0 εκ. την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2007. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 135% και ανήλθε σε ευρώ 1,4 εκ. από ευρώ 612 χιλ. κατά το β΄ τρίμηνο 2007. Τα EBITDA ανήλθαν σε ευρώ 153 χιλ. βελτιωμένα από τις ζημίες ύψους ευρώ 1,1 εκ. του β΄ τριμήνου 2007. Οι ζημίες προ φόρων μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1,8 εκ. από ευρώ 3,7 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007, ενώ και οι ζημίες μετά φόρων μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1,9 εκ. από ευρώ 3,2 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007.
Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 44,4 εκ. το β΄ τρίμηνο 2008 από ευρώ 43,8 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007 αυξημένες κατά 1,3%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 8,1 εκ. από ευρώ 10,8 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007, μειωμένα κατά 25,2%. Τα ενοποιημένα ΕBITDA ανήλθαν σε ευρώ 1,7 εκ. από ευρώ 2,9 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007, ενώ αφαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων (αποζημιώσεων προβλέψεων και διαγραφών) συνολικού ύψους ευρώ 0,5 εκ., τα EBITDA ανέρχονται σε ευρώ 2,2 εκ. έναντι ευρώ 2,9 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007.
Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3 εκ. από ευρώ 1,7 εκ. το β΄ τρίμηνο του 2007, ενώ οι ενοποιημένες ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3,4 εκ. από ευρώ 1,7 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007.
Όπως επισημαίνεται σχετικά, τα αποτελέσματα της εταιρείας, παρά τη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων έναντι του προηγούμενου έτους (+116%), έχουν επηρεασθεί αρνητικά από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, καθώς και από τη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, η οποία επηρέασε το προϊοντικό μείγμα των πωληθέντων προϊόντων (το μικτό περιθώριο κερδών απο μεταβλητές δαπάνες κατά το έτος 2008 είναι χαμηλότερο κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του αντιστοίχου διαστήματος του 2007).
Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών έχει επηρεαστεί αρνητικά από τη συναλλαγματική υποτίμηση του Ράντ (νόμισμα της θυγατρικής στη Ν. Αφρική) κατά 21,4% έναντι του ευρώ (επιφέροντας μείωσή του κατά ευρώ 7,8 εκ.). Επιπλέον, σχηματίστηκε πρόβλεψη ευρώ 1,0 εκ. στη θυγατρική της Ν. Αφρικής για πρόστιμο, που ίσως της επιβληθεί (αλλά και σε όλες τις εταιρίες του κλάδου) από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της χώρας στα πλαίσια ελέγχων, που πραγματοποιεί στο κλάδο των πλαστικών σωλήνων.
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η διοίκηση του ομίλου, προτεραιότητά της είναι η δυναμική ανάκαμψη της μητρικής εταιρίας στην Ελλάδα. Η διοίκηση παραμένει επικεντρωμένη στη στρατηγική να αυξήσει τα μερίδια αγοράς της μητρικής, να βελτιώσει τη κερδοφορία της και να μειώσει περαιτέρω το κόστος λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε ήδη στη μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας από την Αθήνα στη Θήβα και συνεχίζει τις διαδικασίες για αναδόμηση του δικτύου τροφοδοσίας, την ενοποίηση δραστηριοτήτων με τη θυγατρική της στην Βόρεια Ελλάδα και την απ? ευθείας προμήθειά της πρώτων υλών.
Όπως επισημαίνεται, η αύξηση της κερδοφορίας εστιάζεται πρωτίστως στη μετακύλιση στις τιμές πώλησης της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, στη προώθηση νέων προϊόντων, στην αναδόμηση των καναλιών πωλήσεων, στην αξιοποίηση του ισχυρού brand name που διαθέτει ο όμιλος και στην επανάκτηση των μεριδίων αγοράς. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής.
Στόχος του ομίλου στην Αφρική είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά της Νοτίου Αφρικής και η αύξηση των πωλήσεων στις αγορές των έργων υποδομής, ορυχείων, τηλεπικοινωνιών, βιομηχανικών εφαρμογών και περαιτέρω εξαγωγές στην υπόλοιπη Αφρική. Παράλληλα, και όσον αφορά στις δραστηριότητες στην Ευρώπη, ο όμιλος εστιάζεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων πελατών και στη μείωση του κόστους παραγωγής, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα σε χαμηλότερου κόστους παραγωγική μονάδα (Σκόπια) και πλησιέστερα στους τελικούς πελάτες (Γερμανία).
Συνοψίζοντας στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2008 υπογραμμίζεται η σημαντική βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας, η οποία όμως δεν στάθηκε ικανή να αντισταθμίσει τις απώλειες των υπολοίπων εταιριών του ομίλου λόγω των δυσμενών συγκυριών, που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα στις πρώτες ύλες και στο συνάλλαγμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Εξάλλου, η εταιρεία επισημαίνει ότι προκειμένου να αιτηθεί την έξοδο των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. χρειάζεται να πληροί και το κριτήριο της θετικής καθαρής θέσης, η οποία για το α΄ εξάμηνο του 2008 παρέμεινε αρνητική επηρεαζόμενη κατά κύριο λόγο από τη συναλλαγματική υποτίμηση του Ράντ (νόμισμα της θυγατρικής στη Ν. Αφρική) κατά 21,4% έναντι του Ευρώ και τις δυσμενείς συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς.
Σημειώνει παράλληλα ότι η βελτίωση της καθαρής θέσης αναμένεται και με την πλήρη αποτύπωση σε επόμενες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών ωφελειών της ως άνω συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης με τη σταδιακή μετατροπή και των δύο ομολογιακών δανείων.
Επισημαίνεται εξάλλου ότι με την ολοκλήρωση την 22.2.2008 της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του συνόλου των δανειακών οφειλών της εταιρείας και χρηματοδότησής της με νέα κεφάλαια συνολικού ύψους 121,91 εκ. ευρώ, δεν υφίστανται πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την συνεδρίαση της 2.8.2006 του Δ.Σ. του Χ.Α. αποφασίστηκε η μεταφορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με βάση το άρθρο 212 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι λόγω της ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3% και διαμορφώθηκαν στα ευρώ 82,3 εκ. από ευρώ 84,9 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 27% στα ευρώ 14,4 εκ. από ευρώ 19,8 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007. Τα EBITDA μειώθηκαν κατά 63% στα ευρώ 1,7 εκ. από ευρώ 4,6 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007.
Παράλληλα, οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα ευρώ 6,5 εκ. από ευρώ 4,2 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007, οι δε ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα ευρώ 6,6 εκ. από ευρώ 3,8 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007.
Σε εταιρικό επίπεδο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 63% στα ευρώ 23,8 εκ. από ευρώ 14,6 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007 και τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 211% στα ευρώ 2,5 εκ. από ευρώ 0,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2007.
Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε σε επίπεδο EBITDA στα ευρώ -62 χιλ. από ευρώ -2,7 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007.
Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3,9 εκ. από ευρώ 8,1 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007, ενώ οι ζημίες μετά φόρων ομοίως διαμορφώθηκαν στα ευρώ 4,1 εκ. από ευρώ 6,6 εκ. το α΄ εξάμηνο 2007.
Με δεδομένο ότι η αναχρηματοδότηση της εταιρείας ολοκληρώθηκε στα μέσα του α΄ τριμήνου 2008 και η εταιρεία άρχισε να λειτουργεί με κανονική ταμειακή ρευστότητα από το Μάρτιο 2008, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου, σημειώνεται σχετικά.
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις σε εταιρικό επίπεδο σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης 116% στα ευρώ 12,9 εκ. κατά το β΄ τρίμηνο 2008 από ευρώ 6,0 εκ. την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2007. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 135% και ανήλθε σε ευρώ 1,4 εκ. από ευρώ 612 χιλ. κατά το β΄ τρίμηνο 2007. Τα EBITDA ανήλθαν σε ευρώ 153 χιλ. βελτιωμένα από τις ζημίες ύψους ευρώ 1,1 εκ. του β΄ τριμήνου 2007. Οι ζημίες προ φόρων μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1,8 εκ. από ευρώ 3,7 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007, ενώ και οι ζημίες μετά φόρων μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1,9 εκ. από ευρώ 3,2 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007.
Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 44,4 εκ. το β΄ τρίμηνο 2008 από ευρώ 43,8 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007 αυξημένες κατά 1,3%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 8,1 εκ. από ευρώ 10,8 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007, μειωμένα κατά 25,2%. Τα ενοποιημένα ΕBITDA ανήλθαν σε ευρώ 1,7 εκ. από ευρώ 2,9 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007, ενώ αφαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων (αποζημιώσεων προβλέψεων και διαγραφών) συνολικού ύψους ευρώ 0,5 εκ., τα EBITDA ανέρχονται σε ευρώ 2,2 εκ. έναντι ευρώ 2,9 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007.
Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3 εκ. από ευρώ 1,7 εκ. το β΄ τρίμηνο του 2007, ενώ οι ενοποιημένες ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3,4 εκ. από ευρώ 1,7 εκ. το β΄ τρίμηνο 2007.
Όπως επισημαίνεται σχετικά, τα αποτελέσματα της εταιρείας, παρά τη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων έναντι του προηγούμενου έτους (+116%), έχουν επηρεασθεί αρνητικά από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, καθώς και από τη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, η οποία επηρέασε το προϊοντικό μείγμα των πωληθέντων προϊόντων (το μικτό περιθώριο κερδών απο μεταβλητές δαπάνες κατά το έτος 2008 είναι χαμηλότερο κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του αντιστοίχου διαστήματος του 2007).
Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών έχει επηρεαστεί αρνητικά από τη συναλλαγματική υποτίμηση του Ράντ (νόμισμα της θυγατρικής στη Ν. Αφρική) κατά 21,4% έναντι του ευρώ (επιφέροντας μείωσή του κατά ευρώ 7,8 εκ.). Επιπλέον, σχηματίστηκε πρόβλεψη ευρώ 1,0 εκ. στη θυγατρική της Ν. Αφρικής για πρόστιμο, που ίσως της επιβληθεί (αλλά και σε όλες τις εταιρίες του κλάδου) από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της χώρας στα πλαίσια ελέγχων, που πραγματοποιεί στο κλάδο των πλαστικών σωλήνων.
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η διοίκηση του ομίλου, προτεραιότητά της είναι η δυναμική ανάκαμψη της μητρικής εταιρίας στην Ελλάδα. Η διοίκηση παραμένει επικεντρωμένη στη στρατηγική να αυξήσει τα μερίδια αγοράς της μητρικής, να βελτιώσει τη κερδοφορία της και να μειώσει περαιτέρω το κόστος λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε ήδη στη μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας από την Αθήνα στη Θήβα και συνεχίζει τις διαδικασίες για αναδόμηση του δικτύου τροφοδοσίας, την ενοποίηση δραστηριοτήτων με τη θυγατρική της στην Βόρεια Ελλάδα και την απ? ευθείας προμήθειά της πρώτων υλών.
Όπως επισημαίνεται, η αύξηση της κερδοφορίας εστιάζεται πρωτίστως στη μετακύλιση στις τιμές πώλησης της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, στη προώθηση νέων προϊόντων, στην αναδόμηση των καναλιών πωλήσεων, στην αξιοποίηση του ισχυρού brand name που διαθέτει ο όμιλος και στην επανάκτηση των μεριδίων αγοράς. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής.
Στόχος του ομίλου στην Αφρική είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά της Νοτίου Αφρικής και η αύξηση των πωλήσεων στις αγορές των έργων υποδομής, ορυχείων, τηλεπικοινωνιών, βιομηχανικών εφαρμογών και περαιτέρω εξαγωγές στην υπόλοιπη Αφρική. Παράλληλα, και όσον αφορά στις δραστηριότητες στην Ευρώπη, ο όμιλος εστιάζεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων πελατών και στη μείωση του κόστους παραγωγής, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα σε χαμηλότερου κόστους παραγωγική μονάδα (Σκόπια) και πλησιέστερα στους τελικούς πελάτες (Γερμανία).
Συνοψίζοντας στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2008 υπογραμμίζεται η σημαντική βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας, η οποία όμως δεν στάθηκε ικανή να αντισταθμίσει τις απώλειες των υπολοίπων εταιριών του ομίλου λόγω των δυσμενών συγκυριών, που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα στις πρώτες ύλες και στο συνάλλαγμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Εξάλλου, η εταιρεία επισημαίνει ότι προκειμένου να αιτηθεί την έξοδο των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. χρειάζεται να πληροί και το κριτήριο της θετικής καθαρής θέσης, η οποία για το α΄ εξάμηνο του 2008 παρέμεινε αρνητική επηρεαζόμενη κατά κύριο λόγο από τη συναλλαγματική υποτίμηση του Ράντ (νόμισμα της θυγατρικής στη Ν. Αφρική) κατά 21,4% έναντι του Ευρώ και τις δυσμενείς συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς.
Σημειώνει παράλληλα ότι η βελτίωση της καθαρής θέσης αναμένεται και με την πλήρη αποτύπωση σε επόμενες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών ωφελειών της ως άνω συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης με τη σταδιακή μετατροπή και των δύο ομολογιακών δανείων.
Επισημαίνεται εξάλλου ότι με την ολοκλήρωση την 22.2.2008 της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του συνόλου των δανειακών οφειλών της εταιρείας και χρηματοδότησής της με νέα κεφάλαια συνολικού ύψους 121,91 εκ. ευρώ, δεν υφίστανται πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την συνεδρίαση της 2.8.2006 του Δ.Σ. του Χ.Α. αποφασίστηκε η μεταφορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με βάση το άρθρο 212 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι λόγω της ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.