Αλουμύλ: Αύξηση 15,4% στην καθαρή κερδοφορία στο 6μηνο

Τρίτη, 28-Αυγ-2007 18:06

Με άνοδο των πωλήσεων, αλλά και των κερδών έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2007 για την Αλουμύλ. Σε αυτό το πλαίσιο η διοίκηση της εταιρείας αναθεωρεί θετικά τις προβλέψεις της. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση οι ισχυρές διακυμάνσεις της τιμής της πρώτης ύλης παραμένουν, ωστόσο η ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί το βασικό μοχλό ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία.

Αναλυτικότερα, ο όμιλος παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 25,5% στα 137,8 εκατ. ευρώ, έναντι 109,85 εκατ. ευρώ του 6μήνου του 2006. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις πωλήσεις αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ, με σημαντικό μερίδιο του ενοποιημένου κύκλου εργασιών να προέρχεται από συστήματα αυτοματισμών, ηλιοπροστασίας, πολυκαρβονικών φύλλων και σύνθετων φύλλων αλουμινίου, τα λεγόμενα J-Bond.

Τα - λειτουργικά - κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 21,63 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (19,7 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων, διαμορφώθηκαν στα 9,47 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (7,75 εκατ. ευρώ).

Η τελική κερδοφορία του Ομίλου (καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) έφτασε στα περίπου 4,86 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 15,4%, συγκρινόμενη με το α΄ εξάμηνο του 2006 (4,2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη ανά μετοχή κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν στα 0,22 ευρώ (από 0,19 ευρώ για το α΄εξάμηνο του 2006.).

Οι επενδύσεις του Ομίλου για τη συγκεκριμένη περίοδο έφθασαν στα περίπου 10,9 εκατ. ευρώ, αφορώντας κατά βάσει συμπληρωματικό εξοπλισμό και αναβάθμιση του υπάρχοντος στα εργοστάσια της Βοσνίας, της Ξάνθης και του Κιλκίς.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης αναδεικνύονται πλέον τα Βαλκάνια, όπου πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες επενδύσεις, άνω των 60 εκατ. ευρώ συνολικά. Πρωταγωνιστές διακρίνονται οι αγορές της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Βοσνίας και της Αλβανίας, ενώ με εξαιρετική ανάπτυξη τροφοδοτεί τον Όμιλο η Κύπρος και οι χώρες του Κόλπου. Το δεύτερο εξάμηνο, παραδοσιακά ισχυρότερο του πρώτου, αναμένεται σημαντική ενίσχυση από τις νέες γραμμές παραγωγής σε Κιλκίς, Ξάνθη και Βοσνία.

Επίσης, σημειώνεται ότι το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της θυγατρικής ΜΕΤΡΟΝ στις Σέρρες παράγει συστήματα αυτοματισμών για ανελκυστήρες, με τη ζήτηση - κυρίως από το εξωτερικό - να ξεπερνά τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις.

Από τις διεθνείς αγορές, οι χώρες του Κόλπου και η αγορά των Η.Π.Α. αποτελούν εγγύηση για την ανάπτυξη του Ομίλου την περίοδο 2008-2012. Το επιχειρηματικό πλάνο για την τελευταία αγορά, αποτελεί την κορωνίδα ανάπτυξης του Ομίλου την επόμενη πενταετία.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 27%, στα 114,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 90 εκατ. ευρώ του α΄ εξάμηνου του 2006. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA, μετά από συναλλαγματικές διαφορές), μειώθηκαν κατά 11,4%, στα 9 εκατ. ευρώ περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (10,26 εκατ. ευρώ περίπου), στο οποίο είχαν καταγραφεί έκτακτα έσοδα.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,75 εκατ. ευρώ περίπου, σημαντικά ενισχυμένα κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (3,83 εκατ. ευρώ για το 6μήνο του 2006) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 31,7%, στα 3,48 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 2,65 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος λόγω και των αυξημένων μερισμάτων από τις θυγατρικές.